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新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)婦女聯(lián)合會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)婦女聯(lián)合會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明






目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

(二)政府采購情況

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》


第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

高新區(新市區)婦聯(lián)位于烏魯木齊市四平路2288號創(chuàng )新廣場(chǎng)B座,是高新區(新市區)區委領(lǐng)導下的人民團體,參照公務(wù)員法管理的正科級行政單位。 即2012年8月,高新區(新市區)婦聯(lián)升為副縣級單位。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)婦女聯(lián)合會(huì )單位2019年度,實(shí)有人數3人,其中:在職人員3人,離休人員0人,退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)婦女聯(lián)合會(huì )單位部門(mén)決算包括:新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)婦女聯(lián)合會(huì )單位決算。


第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入97.82萬(wàn)元,與上年相比,減少3.81萬(wàn)元,降低3.75%,主要原因是今年一人調到市委政法委,經(jīng)費減少;本年支出101.57萬(wàn)元,與上年相比,減少1.25萬(wàn)元,降低1.22%,主要原因是今年慰問(wèn)貧困婦女次數減少,經(jīng)費減少。


二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入97.82萬(wàn)元,其中:財政撥款收入96.79萬(wàn)元,占98.95%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入1.03萬(wàn)元,占1.05%。


三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出101.57萬(wàn)元,其中,基本支出86.63萬(wàn)元,占85.29%;項目支出14.94萬(wàn)元,占14.71%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。


四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入96.79萬(wàn)元,與上年相比,減少4.61萬(wàn)元,降低4.55%,主要原因是今年一人調到市委政法委,經(jīng)費減少。財政撥款支出100.57萬(wàn)元,與上年相比,減少2.25萬(wàn)元,降低2.19%,主要原因是今年慰問(wèn)貧困婦女次數減少,經(jīng)費減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數103.67萬(wàn)元,決算數96.79萬(wàn)元,預決算差異率-6.64%,主要原因是今年慰問(wèn)貧困婦女次數減少,經(jīng)費減少。財政撥款支出年初預算數103.67萬(wàn)元,決算數100.57萬(wàn)元,預決算差異率-2.99%,主要原因是今年慰問(wèn)貧困婦女次數減少,調減經(jīng)費預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出100.57萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi),其中:

2012901行政運行71.39萬(wàn)元;

2012902一般行政管理事務(wù)13.94萬(wàn)元;

2012999其他群眾團體事務(wù)支出1萬(wàn)元;

2049901其他公共安全支出8.98萬(wàn)元;

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出5.27萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出86.63萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費82.59萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費4.05萬(wàn)元,包括:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。


七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出;支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出;具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,開(kāi)支內容包括:本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國(境)團組0個(gè),因公出國(境)0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛,公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次,0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是本年無(wú)此項支出。其中,因公出國(境)費支出預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是本年無(wú)此項支出。


八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。


九、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)婦女聯(lián)合會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出4.05萬(wàn)元,比上年減少9.03萬(wàn)元,降低69.06%。主要原因是今年慰問(wèn)貧困婦女次數減少,經(jīng)費減少。


(二)政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。


(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日,單位共有房屋0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是:無(wú)其他車(chē)輛,50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。


十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求,我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目4個(gè),共涉及資金14.94萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效::一是積極開(kāi)展婦女維權宣傳教育活動(dòng),加強“12338”法律維權咨詢(xún)熱線(xiàn)服務(wù)、完善社區婦女維權工作站工作、加強維權志愿者隊伍建設;二是開(kāi)展“平安家庭”創(chuàng )建活動(dòng)、開(kāi)展“巾幗助困”行動(dòng),進(jìn)一步維護弱勢婦女兒童的合法權益。發(fā)現的問(wèn)題及原因:一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善,主要在細化、量化上改進(jìn),二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性,會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量,容易造成問(wèn)題的疏漏,在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強,三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識,四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少,后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施:一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓作;二是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標,確保項目達到預期的效益。完善項目管理制度,加強項目過(guò)程控制。


項目支出績(jì)效目標自評表


(2019年度)


項目名稱(chēng)

婦女技能培訓


主管部門(mén)

高新區(新市區)婦聯(lián)

實(shí)施單位

高新區(新市區)婦聯(lián)


項目資金


(萬(wàn)元)


年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分


年度資金總額

6.20

6.27

6.27

10

100.00%

10.00


其中:當年財政撥款

6.20

6.27

6.27





上年結轉資金








其他資金








年度
總體
目標

預期目標

實(shí)際完成目標


提升各級婦聯(lián)干部的政治理論素養,提高服務(wù)婦女群眾的工作能力和水平,培養高素質(zhì)婦聯(lián)干部,按照區委區政府的工作部署,更好的開(kāi)展婦女工作,

開(kāi)展春季婦聯(lián)系統基層工作人員業(yè)務(wù)培訓班,提高服務(wù)婦女群眾的工作能力和水平


年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施


項目完成指標

數量指標

舉辦基層婦女業(yè)務(wù)培訓班

=100人

120人

10

10



質(zhì)量指標

項目合格率

=100%

100%

10

10



時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

=100%

100%

20

20



成本指標

婦女技能培訓項目總額

=62669元

62669元

10

10



項目效果指標

經(jīng)濟效益指標








社會(huì )效益指標

充分發(fā)揮基層婦聯(lián)作用,落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略,聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標,流動(dòng)婦女兒童幫扶慰問(wèn)

有效保障

達成

15

15



生態(tài)效益指標







可持續影響指標

以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標,持續滿(mǎn)足流動(dòng)婦女兒童人員需求

≥1年

1年

15

15



滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5



工作人員滿(mǎn)意率

≥95%

95%

5

5



總分

100

100.00



項目支出績(jì)效目標自評表

(2019年度)

項目名稱(chēng)

婦聯(lián)改革

主管部門(mén)

高新區(新市區)婦聯(lián)

實(shí)施單位

高新區(新市區)婦聯(lián)

項目資金


(萬(wàn)元)


年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

3.00

0.81

0.81

10

100.00%

10.00

其中:當年財政撥款

3.00

0.81

0.81




上年結轉資金







其他資金







年度
總體
目標

預期目標

實(shí)際完成目標

堅持全面從嚴治黨,切實(shí)增強婦聯(lián)干部政治站位,狠抓作風(fēng)建設,以固本強基為目標,加大婦聯(lián)改革力度,加快婦聯(lián)區域化改革和會(huì )改聯(lián)工作力度,全面完成“會(huì )改聯(lián)”任務(wù)。提升網(wǎng)上“婦女之家”建設水平,強化婦聯(lián)干部的培訓,加強婦聯(lián)干部能力素質(zhì)建設。

強化婦聯(lián)干部的培訓,加強婦聯(lián)干部能力素質(zhì)建設。

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

婦委會(huì )組建數量

=106人

106人

10

10


質(zhì)量指標

項目合格率

=100%

100%

20

20


時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

=100%

100%

10

10


成本指標

婦聯(lián)改革項目總額

=0.81萬(wàn)元

0.81萬(wàn)元

10

10


項目效果指標

經(jīng)濟效益指標







社會(huì )效益指標

充分發(fā)揮基層婦聯(lián)作用,落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略,聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標,加強婦聯(lián)基層組織建設

有效保障

達成

15

15


生態(tài)效益指標






可持續影響指標

以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標,持續滿(mǎn)足基層婦聯(lián)組織需求

≥1年

1年

15

15


滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5


工作人員滿(mǎn)意率

≥95%

95%

5

5


總分

100

100.00




項目支出績(jì)效目標自評表

(2019年度)

項目名稱(chēng)

婦聯(lián)發(fā)展

主管部門(mén)

高新區(新市區)婦聯(lián)

實(shí)施單位

高新區(新市區)婦聯(lián)

項目資金


(萬(wàn)元)


年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

2.00

2.00

1.86

10

93.00%

9.30

其中:當年財政撥款

2.00

2.00

1.86




上年結轉資金







其他資金







年度
總體
目標

預期目標

實(shí)際完成目標

強化創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù),統籌推進(jìn)城鄉婦女發(fā)展,創(chuàng )新開(kāi)展“三學(xué)三比”、“巾幗建功”、“創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新巾幗行動(dòng)”、“鄉村振興巾幗行動(dòng)”活動(dòng),認真實(shí)施“靚麗工程”

認真開(kāi)展“巾幗建功”、“創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新巾幗行動(dòng)”、“鄉村振興巾幗行動(dòng)”活動(dòng),“靚麗工程”;提升婦女自身素質(zhì)

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

婦女技能培訓數量

80人

93人

10

10


質(zhì)量指標

項目合格率

100%

100%

20

20


時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

100%

100%

10

10


成本指標

婦聯(lián)發(fā)展項目總額

2萬(wàn)元

1.86萬(wàn)元

10

9.3


項目效果指標

經(jīng)濟效益指標







社會(huì )效益指標

充分發(fā)揮基層婦聯(lián)作用,落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略,聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標,加強婦女技能培訓

有效保障

達成

15

15


生態(tài)效益指標






可持續影響指標

以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標,持續滿(mǎn)足基層婦女需求

≥1年

1年

15

15


滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5


工作人員滿(mǎn)意率

≥95%

95%

5

5


總分

100

98.60



單位負責人:


趙霞

經(jīng)辦人:

劉羽

聯(lián)系方式:

3678750



項目支出績(jì)效目標自評表

(2019年度)

項目名稱(chēng)

維權及基層組織建設

主管部門(mén)

高新區(新市區)婦聯(lián)

實(shí)施單位

高新區(新市區)婦聯(lián)

項目資金


(萬(wàn)元)


年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

10.00

6.00

6.00

10

100.00%

10.00

其中:當年財政撥款

10.00

6.00

6.00




上年結轉資金







其他資金







年度
總體
目標

預期目標

實(shí)際完成目標

強化婦女兒童權益保障

開(kāi)展“送法進(jìn)社區”活動(dòng),在每一個(gè)社區村開(kāi)展一期有關(guān)婦女權益保護等法律、法規培訓班,積極推進(jìn)“平安家庭”、“流動(dòng)婦女平安之家”及“流動(dòng)婦女之家”的創(chuàng )建工作,做好市級“流動(dòng)婦女平安之家”創(chuàng )建活動(dòng)。

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

法律宣講數量

100次

130次

10

10


印制法律宣傳品

20000分

36000份

10

10


質(zhì)量指標

項目合格率

100%

100%

10

10


時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

100%

100%

10

10


成本指標

維權及基層組織建設項目經(jīng)費總額

6萬(wàn)元

6萬(wàn)元

10

10


項目效果指標

經(jīng)濟效益指標







社會(huì )效益指標

充分發(fā)揮基層婦聯(lián)作用,落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略,聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標,加強婦女兒童權益保障

有效保障

達成

15

15


生態(tài)效益指標






可持續影響指標

以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標,強化婦女兒童權益保障

≥1年

1年

15

15


滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5


工作人員滿(mǎn)意率

≥95%

95%

5

5


總分

100

100.00



單位負責人:


趙霞

經(jīng)辦人:

劉羽

聯(lián)系方式:

3678750



第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。


第四部分部門(mén)決算報表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》




            附件【新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)婦女聯(lián)合會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報表.xls】已下載
                 

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