關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)財政局2017年部門(mén)預算及”三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的報告
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能:
1.貫徹執行國家和自治、市有關(guān)財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法規、制度和方針政策;組織擬定財政、財務(wù)、會(huì )計管理、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理等方面的規章、辦法,并監督實(shí)施;參與有關(guān)稅收制度和辦法的擬定。
2.根據我區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略,擬訂財政發(fā)展戰略和中長(cháng)期規劃,參與制定宏觀(guān)經(jīng)濟政策,提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)經(jīng)濟調控和綜合平衡社會(huì )財力的建議;擬訂本區(財政)與企業(yè)的分配政策,對全區社會(huì )財力進(jìn)行綜合平衡。
3.承擔全區各項財政收支管理責任;負責編制區本級預決算草案,代編全區預決算草案并組織執行;受區人民政府委托向區人民代表大會(huì )報告區本級和全區預算及其執行情況,向區人大常委會(huì )報告決算。
4.根據預算安排,擬定財政稅收收入計劃,并組織實(shí)施、管理和監督;按管理權限擬定上報減免稅事項和對全區預算影響較大的臨時(shí)和特殊的地方稅減免事項;負責政府非稅收入和政府性基金管理;監管財政票據;執行彩票管理政策和有關(guān)辦法,按規定管理彩票資金。
5.組織實(shí)施國庫管理和國庫集中收付制度,按規定開(kāi)展區本級國庫現金管理工作,管理監督區各預算單位國庫資金繳撥使用;負責制定全區政府采購制度并監督管理;管理財政統一發(fā)放工資工作。
6.負責制定全區行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規章制度,按規定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),擬定和執行需要全區統一規定的開(kāi)支標準和支出政策。
(二)內設機構:
納入高新區(新市區)財政局2017年部門(mén)預算編制范圍的有11個(gè)職能處(室)、2個(gè)中心(國庫集中收付中心和國有資產(chǎn)管理中心)。
(三)人員編制:
區財政局編制人數40人,其中:行政人員編制10人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制20人,全額撥款事業(yè)單位人員編制 13人。實(shí)有在職人數42人,其中:行政人員10人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員20人,全額撥款的事業(yè)單位人員12人,退休人員1人。
二、2017年部門(mén)預算安排情況
(一)收支總體情況:
根據我區財政局《關(guān)于下達2017年部門(mén)預算的通知》,高新區(新市區)財政局安排收入預算為4327.89萬(wàn)元,其中:公共預算財政撥款4327.89萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則,2017年區財政局支出預算總額為4327.89萬(wàn)元,其中:基本支出預算165.25萬(wàn)元,主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出;項目支出預算4162.64萬(wàn)元,主要用于財政投資評審、會(huì )計管理事務(wù)、區本級財政一體化平臺建設、采購專(zhuān)家評審、專(zhuān)項監督檢查、財政票據管理等財政特定業(yè)務(wù)支出。
(二)預算支出主要內容:
基本支出預算165.25萬(wàn)元,包括:工資福利支出119.74萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出11.5萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出34.01萬(wàn)元。項目支出預算4162.64萬(wàn)元,包括:稅務(wù)局稅收獎勵1200萬(wàn)元,扶持困難企業(yè)資金1500萬(wàn)元,中小企業(yè)代理記賬費用300萬(wàn)元,銀行手續費20萬(wàn)元,PPP項目咨詢(xún)費支出1030萬(wàn)元,財政監督檢查費用14萬(wàn)元,信息化建設83.5萬(wàn)元,,一般行政管理事務(wù)15.14萬(wàn)元。
三、2017年”三公”經(jīng)費支出預算
201年區財政局“三公”經(jīng)費預算安排總額為0萬(wàn)元。
附件:1.單位基礎信息表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.單位支出明細表—資金來(lái)源
5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目
6.“三公”經(jīng)費支出預算表
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)財政局
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