2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局單位概述
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)經(jīng)濟和發(fā)展改革、價(jià)格監督;編制全區經(jīng)濟和發(fā)展改革、價(jià)格監督工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。
2、統籌協(xié)調全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,監測宏觀(guān)經(jīng)濟運行和社會(huì )發(fā)展狀況,研究分析區內經(jīng)濟發(fā)展形勢,承擔預測、預警和信息引導的職責;提出促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展、價(jià)格總水平調控和優(yōu)化經(jīng)濟結構的目標、政策和建議;受區人民政府委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃的報告。
3、組織制定區域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展規劃和政策,推進(jìn)城鄉統籌發(fā)展;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和升級,促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展,做好與國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、計劃的銜接平衡;推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)戰略和相關(guān)政策的實(shí)施。
4、承擔規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任;研究提出全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模和投資結構的目標政策及措施;編制、下達固定資產(chǎn)投資計劃、重點(diǎn)項目建設計劃和前期項目計劃;負責重大項目的管理和組織協(xié)調;參與安排區財政預算內建設資金,引導社會(huì )投資方向;按照管理權限,負責審核上報、審批、核準、備案固定資產(chǎn)投資項目;組織實(shí)施權限范圍內的固定資產(chǎn)投資項目節能評估審查工作;負責重點(diǎn)建設項目、國防動(dòng)員項目督促檢查推進(jìn)工作。
5、承擔指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革的責任,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案的實(shí)施;組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生、民政等發(fā)展政策,協(xié)調全區社會(huì )事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。
6、組織實(shí)施經(jīng)濟和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步及自主創(chuàng )新的政策措施;研究和規劃技術(shù)改造項目投資方向和布局,引導企業(yè)、金融機構和社會(huì )資金的投向;推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新、技術(shù)改造和產(chǎn)學(xué)研相結合,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化;負責技術(shù)改造、投資項目審批、審核上報和備案工作;組織實(shí)施新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新技術(shù)推廣和獎勵工作。
7、推進(jìn)可持續發(fā)展戰略,負責全社會(huì )節能減排的綜合協(xié)調工作;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會(huì )能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協(xié)調實(shí)施;會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調實(shí)施生態(tài)建設、環(huán)境保護規劃、資源節約綜合利用規劃和政策;綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。
8、組織實(shí)施大數據戰略、規劃和政策措施,制定大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層設計思路;引導和推動(dòng)大數據研究和應用等方面工作,成立相應組織機構;協(xié)調大數據發(fā)展和應用重大事項,推進(jìn)全區信息系統統一平臺、數據統一存儲和統一管理,促進(jìn)信息資源整合共享;制定大數據標準規范,推動(dòng)數據資源共享;制定大數據收集、管理、開(kāi)放、應用等標準規范,推動(dòng)信息數據資源和基礎設施建設的互聯(lián)互通、資源共享的職責,提升大數據監管等基礎工作的執行效率;指導推動(dòng)大數據產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,組織制定大數據的標準體系和考核體系,推動(dòng)形成全社會(huì )大數據形成機制的建立和開(kāi)發(fā)應用;組織協(xié)調政務(wù)資源信息共享。
9、承擔定點(diǎn)幫扶喀什地區疏附縣布拉克蘇鄉五村、對口協(xié)作扶貧和田地區洛浦縣相關(guān)工作,確保對口協(xié)作扶貧及定點(diǎn)幫扶工作深入開(kāi)展,取得成效。
10、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)安全生產(chǎn)工作文件部署,負責管轄內的規模以上工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作,深入企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查工作;配合安監局等有關(guān)部門(mén)協(xié)調實(shí)施各項工作。
(二)機構設置
根據職責,納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內設下設3個(gè)處室,分別是:辦公室,發(fā)展規劃科,價(jià)格監督檢查科。0個(gè)行政單位,0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
(三)人員編制、實(shí)有人數
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局單位編制人數23人,其中:行政人員編制15人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人,全額撥款事業(yè)單位人員編制8人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局單位實(shí)有在職人數30人,其中:行政在職人員12人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員11人,全額撥款事業(yè)單位在職人員7人。離退休人員0人,其中:離休人員0人,退休人員0人。
第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入4,416.76萬(wàn)元,與上年相比,減少7,665.94萬(wàn)元,降低63.45%,增減變化主要原因是財政撥款收入為部門(mén)主要收入來(lái)源,本年度一般公共服務(wù)財政撥款收入減少直接導致本年度部門(mén)收入降低;支出4,835.93萬(wàn)元,與上年相比,減少5,980.99萬(wàn)元,降低55.29%,增減變化主要原因是本年度基本支出和項目支出較上年均有減少,尤其是項目支出中一般公共服務(wù)支出和商品服務(wù)業(yè)等支出大幅度減少;結余888.34萬(wàn)元,與上年相比,減少410.76萬(wàn)元,降低31.62%,增減變化主要原因是本年度基本支出結轉、項目支出結轉和結余均有減少,其中項目支出結轉和結余減少為主要原因。
與預算相比情況:2017年度預算收入9,322.74萬(wàn)元,本年收入與預算相比,減少4,905.98萬(wàn)元,降低52.62%;預算支出12,062.74萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少7,226.81萬(wàn)元,降低59.91%。
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計4,416.76萬(wàn)元,其中:財政撥款收入4,393.67萬(wàn)元,占99.48%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入23.09萬(wàn)元,占0.52%。本年收入增減變化主要原因是合并經(jīng)發(fā)委和企業(yè)服務(wù)中心后,一般公共服務(wù)、社會(huì )保障和就業(yè)科目財政撥款收入較上年度減少。
與預算相比情況:2017年度預算收入9,322.74萬(wàn)元,本年收入與預算相比,減少4,905.98萬(wàn)元,降低52.62%。
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計4,835.93萬(wàn)元,其中,基本支出615.54萬(wàn)元,占12.73%;項目支出4,220.39萬(wàn)元,占87.27%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%;增減變化主要原因是本年度項目支出中201一般公共服務(wù)支出和216商品服務(wù)業(yè)等支出較上年度大大減少。
與預算相比情況:預算支出12,062.74萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少7,226.81萬(wàn)元,降低59.91%。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財政撥款收入4,393.67萬(wàn)元,與上年相比,減少7,687.99萬(wàn)元,降低63.63%,增減變化主要原因是一般公共預算財政撥款收入為財政撥款收入全部來(lái)源,本年度合并因經(jīng)發(fā)委和企業(yè)服務(wù)中心,導致一般公共預算財政撥款收入減少。財政撥款支出4,823.33萬(wàn)元,與上年相比,減少5,992.55萬(wàn)元,降低55.41%。其中:基本支出615.54萬(wàn)元,項目支出4,207.79萬(wàn)元。增減變化主要原因是本年度基本支出較上年有少量減少,項目支出中行政事業(yè)類(lèi)項目支出較上年度大幅度減少,導致本年度財政撥款支出大量減少。財政撥款結轉結余869.44萬(wàn)元,與上年相比,減少429.66萬(wàn)元,降低33.07%,增減變化主要原因是合并經(jīng)發(fā)委和企業(yè)服務(wù)中心,且上年度有項目未執行完畢,導致本年度基本支出結轉、項目支出結轉和結余較上年均有所減少。
與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入9,322.74萬(wàn)元,本年收入與預算相比,減少4,929.07萬(wàn)元,降低52.87%;預算財政撥款支出12,062.74萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少7,239.41萬(wàn)元,降低60.01%。
(二)一般公共預算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預算財政撥款支出4,823.33萬(wàn)元,與上年相比,減少5,992.55萬(wàn)元,降低55.41%。增減變化主要原因是本年度一般公共預算財政撥款支出中的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助和對企事業(yè)單位的補貼較上年度均有減少。其中:按功能分類(lèi)科目。2010401行政運行支出477.38萬(wàn)元,2010402一般行政管理事務(wù)支出18.75萬(wàn)元,2010404戰略規劃與實(shí)施支出30.4萬(wàn)元,2010405日常經(jīng)濟運行調節支出27.45萬(wàn)元,2010409應對氣候變化管理事務(wù)支出0萬(wàn)元,2010450事業(yè)運行支出14.69萬(wàn)元,2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出支出30萬(wàn)元,2011399其他商貿事務(wù)支出支出366萬(wàn)元,2049901其他公共安全支出支出92.6萬(wàn)元,2069999其他科學(xué)技術(shù)支出支出0萬(wàn)元,2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出123.47萬(wàn)元,2120399其他城鄉社區公共設施支出支出703.56萬(wàn)元,2130599其他扶貧支出支出573.26萬(wàn)元,2150204紡織業(yè)支出2320.02萬(wàn)元,2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出支出0萬(wàn)元,2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出支出45.74萬(wàn)元,按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出527.01萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出825.3萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助153.54萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼3,303.22萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出14.26萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出12,062.74萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少7,239.41萬(wàn)元,降低60.01%。
(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
(四)政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余888.34萬(wàn)元。與上年相比,減少410.76萬(wàn)元,降低31.62%。
其中財政撥款結轉結余869.44萬(wàn)元。與上年相比,減少429.66萬(wàn)元,降低33.07%,減少原因是上年度部分項目未執行完畢,導致本年度基本支出結轉和項目支出結轉均有所減少。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度,一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元,比上年減少34.64萬(wàn)元,降低100%。減少原因是本年度沒(méi)有因公活動(dòng),所有沒(méi)有該支出。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少27.81萬(wàn)元,降低100%。減少原因是本年度沒(méi)有因公活動(dòng),所有沒(méi)有該支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,占0%,比上年減少6.31萬(wàn)元,降低100%。減少原因是本年度車(chē)輛由機關(guān)事務(wù)管理局統一管理,所以沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占0%,比上年減少0.52萬(wàn)元,降低100%。減少原因是本年度進(jìn)行公用接待活動(dòng),也沒(méi)有該預算。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累積0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為5輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局單位國內公務(wù)接待0批次,0人次。
與預算相比情況:2017年度因公出國(境)費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出45.13萬(wàn)元,比上年增加19.57萬(wàn)元,增長(cháng)76.56%。主要原因是本年度合并了經(jīng)發(fā)委和企業(yè)發(fā)展中心,導致新增工會(huì )經(jīng)費支出,同時(shí)其他商品和服務(wù)支出較上年增加。
六、政府采購情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局單位政府采購計劃0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計1,665.49萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)1,508.4萬(wàn)元,固定資產(chǎn)157.08萬(wàn)元,其中:房屋448(平方米),價(jià)值25.55萬(wàn)元,共有車(chē)輛5輛,價(jià)值53.31萬(wàn)元,其中:省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)5輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,:?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值78.22萬(wàn)元。
(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中:已繳國庫0萬(wàn)元,已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。
(三)部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè),涉及預算0萬(wàn)元,項目支出決算0萬(wàn)元。
第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢,結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。
10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
15.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201類(lèi)04款01項行政運行:指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。201類(lèi)04款02項一般行政管理事務(wù):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類(lèi)04款04項戰略規劃與實(shí)施:指反映擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃,實(shí)施宏觀(guān)管理與調控等方面的支出。201類(lèi)04款05項日常經(jīng)濟運行調節:指反映日常經(jīng)濟運行調節方面的支出。201類(lèi)04款09項應對氣候變化管理事務(wù):指反映發(fā)展與改革部門(mén)在應對氣候變化管理事務(wù)方面的支出。201類(lèi)04款50項事業(yè)運行:指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。201類(lèi)04款99項其他發(fā)展與改革事務(wù)支出:指反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。201類(lèi)13款99項其他商貿事務(wù)支出:指反映除上述項目以外其他用于商貿事務(wù)方面的支出。204類(lèi)99款01項其他公共安全支出:指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。206類(lèi)99款99項其他科學(xué)技術(shù)支出:指反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。212類(lèi)03款99項其他城鄉社區公共設施支出:指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。213類(lèi)05款99項其他扶貧支出:指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。215類(lèi)02款04項紡織業(yè):指反映用于紡織業(yè)方面的支出。215類(lèi)08款99項其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出:指反映除上述項目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。216類(lèi)02款99項其他商業(yè)流通事務(wù)支出:指反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局單位2017年度部門(mén)決算報表
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》
八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。
二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數字表》
二十六、《機構人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
附件【附件2:2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls】已下載次
用戶(hù)登錄