2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展改革委員會(huì )決算公開(kāi)
2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )決算公開(kāi)
第一部分 部門(mén)單位概述
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職能
1.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)經(jīng)濟和發(fā)展改革、價(jià)格監督、商品流通工作的方針、政策和法律、法規;編制全區經(jīng)濟和發(fā)展改革、價(jià)格監督工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。
2.統籌協(xié)調全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,監測宏觀(guān)經(jīng)濟運行和社會(huì )發(fā)展狀況,研究分析區內經(jīng)濟發(fā)展形勢,承擔預測、預警和信息引導的職責;提出促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展、價(jià)格總水平調控和優(yōu)化經(jīng)濟結構的目標、政策和建議;受區人民政府委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃的報告。
3.組織制定區域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展規劃和政策,推進(jìn)城鄉統籌發(fā)展;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和升級,促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展,做好與國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、計劃的銜接平衡;推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)戰略和相關(guān)政策的實(shí)施。
4.承擔規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任;研究提出全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模和投資結構的目標政策及措施;編制、下達固定資產(chǎn)投資計劃、重點(diǎn)項目建設計劃和前期項目計劃;負責重大項目的管理和組織協(xié)調;參與安排區財政預算內建設資金,引導社會(huì )投資方向;按照管理權限,負責審核上報、審批、核準、備案固定資產(chǎn)投資項目;組織實(shí)施權限范圍內的固定資產(chǎn)投資項目節能評估審查工作;負責重點(diǎn)建設項目、國防動(dòng)員項目督促檢查推進(jìn)工作。
5.承擔指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革的責任,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案的實(shí)施;組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生、民政等發(fā)展政策,協(xié)調全區社會(huì )事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。
6.組織實(shí)施經(jīng)濟和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步及自主創(chuàng )新的政策措施;研究和規劃技術(shù)改造項目投資方向和布局,引導企業(yè)、金融機構和社會(huì )資金的投向;推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新、技術(shù)改造和產(chǎn)學(xué)研相結合,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化;負責技術(shù)改造、投資項目審批、審核上報和備案工作;組織實(shí)施新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新技術(shù)推廣和獎勵工作。
7.推進(jìn)可持續發(fā)展戰略,負責全社會(huì )節能減排綜合協(xié)調工作;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會(huì )能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協(xié)調實(shí)施;會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調實(shí)施生態(tài)建設、環(huán)境保護規劃、資源節約綜合利用規劃和政策;綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。
(二)機構設置
根據職責,烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )設置1個(gè)機構。
(三)人員編制
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )編制人數23人,其中:行政人員編制23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人,全額撥款事業(yè)單位人員編制0人。烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )實(shí)有在職人數18人,其中:行政在職人員18人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人,全額撥款事業(yè)單位在職人員0人。離退休人員0人,其中:離休人員0人,退休人員0人。
第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )2016年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表
十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表
十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表
二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明
第三部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )2016年度收入總計348.80萬(wàn)元,支出總計270.88萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了23.47%;支出減少3.61萬(wàn)元,減少1.32%。主要原因是調出2人,因此支出減少了。
二、部門(mén)收入情況說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )2016年收入 348.80萬(wàn)元,全部為財政撥款。
二、部門(mén)支出情況說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )支出決算為270.88萬(wàn)元,其中,基本支出決算270.88萬(wàn)元,項目支出決算0萬(wàn)元。
四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )結余89.11萬(wàn)元,其中上年結余215.86萬(wàn)元。本年結余主要原因:2016年年底本單位進(jìn)行了養老保險清算,清算的費用2017年年初繳納到社保局,因此2016年年底本單位有結余。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )“三公”經(jīng)費決算支出總額為 0萬(wàn)元。費用均在產(chǎn)業(yè)發(fā)展局支出。
(一)因公出國(境)經(jīng)費決算公開(kāi)
2016年因公出國(境)費用支出0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)
2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。
六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )財政撥款支出年初預算為218.80萬(wàn)元,支出決算為270.88萬(wàn)元,完成預算的123.80%。調整預算的主要原因調整預算的主要原因2016年年底實(shí)行養老保險制度,養老保險和職業(yè)年金清算補扣從2014年至2016年的全部金額,因此調整了金額。
七、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )機關(guān)運行經(jīng)費支出3.37萬(wàn)元,較上年減少19.69%。主要原因: 兩區合并之后,原經(jīng)發(fā)委、企業(yè)服務(wù)中心,產(chǎn)業(yè)發(fā)展局三個(gè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費從2016年起都在產(chǎn)業(yè)發(fā)展局支出,因此費用減少了。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛5輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)5輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺(套)。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)信息化建設(項):指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指財政廳除上述項目外,開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局決算公開(kāi)
第一部分部門(mén)單位概述
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)經(jīng)濟和發(fā)展改革、價(jià)格監督、商品流通工作的方針、政策和法律、法規;編制全區經(jīng)濟和發(fā)展改革、價(jià)格監督工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。
2、統籌協(xié)調全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,監測宏觀(guān)經(jīng)濟運行和社會(huì )發(fā)展狀況,研究分析區內經(jīng)濟發(fā)展形勢,承擔預測、預警和信息引導的職責;提出促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展、價(jià)格總水平調控和優(yōu)化經(jīng)濟結構的目標、政策和建議;受區人民政府委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃的報告。
3、組織制定區域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展規劃和政策,推進(jìn)城鄉統籌發(fā)展;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和升級,促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展,做好與國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、計劃的銜接平衡;推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)戰略和相關(guān)政策的實(shí)施。
4、承擔規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任;研究提出全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模和投資結構的目標政策及措施;編制、下達固定資產(chǎn)投資計劃、重點(diǎn)項目建設計劃和前期項目計劃;負責重大項目的管理和組織協(xié)調;參與安排區財政預算內建設資金,引導社會(huì )投資方向;按照管理權限,負責審核上報、審批、核準、備案固定資產(chǎn)投資項目;組織實(shí)施權限范圍內的固定資產(chǎn)投資項目節能評估審查工作;負責重點(diǎn)建設項目、國防動(dòng)員項目督促檢查推進(jìn)工作。
5、承擔指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革的責任,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案的實(shí)施;組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生、民政等發(fā)展政策,協(xié)調全區社會(huì )事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。
6、組織實(shí)施經(jīng)濟和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步及自主創(chuàng )新的政策措施;研究和規劃技術(shù)改造項目投資方向和布局,引導企業(yè)、金融機構和社會(huì )資金的投向;推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新、技術(shù)改造和產(chǎn)學(xué)研相結合,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化;負責技術(shù)改造、投資項目審批、審核上報和備案工作;組織實(shí)施新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新技術(shù)推廣和獎勵工作。
7、推進(jìn)可持續發(fā)展戰略,負責全社會(huì )節能減排綜合協(xié)調工作;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會(huì )能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協(xié)調實(shí)施;會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調實(shí)施生態(tài)建設、環(huán)境保護規劃、資源節約綜合利用規劃和政策;綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。
(二)機構設置
根據職責,納入烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局2016年部門(mén)決算編制范圍的有廳機關(guān)內設的 1個(gè)機構。
(三)人員編制
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局編制人數6人,其中:行政人員編制 6人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制 0 人,全額撥款事業(yè)單位人員編制0 人。烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局實(shí)有在職人數 6 人,其中:行政在職人員 6 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員 0 人,全額撥款事業(yè)單位在職人員 0 人。離退休人員 0 人。
第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局2016年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表
十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表
十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表
二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明
第三部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局2016 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局2016年度收入總計11,556.29萬(wàn)元,支出總計 10,391.52萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了227.35%;支出增加 6837.59萬(wàn)元,增長(cháng)192.4 %。主要原因是我單位承接我區各類(lèi)項目資金撥付職責,隨著(zhù)自治區援疆政策不斷更新,本年度我單位收到自治區和烏魯木齊市各類(lèi)項目資金種類(lèi)增多,數目增加,因此收入和支出都有大幅上漲。
二、部門(mén)收入情況說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局2016年收入11,556.29萬(wàn)元,其中11,555.45為財政撥款,0.83為其他收入。
三、部門(mén)支出情況說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局支出決算為 10391.52 萬(wàn)元,其中,基本支出決算99.196萬(wàn)元,項目支出決算 10292.33萬(wàn)元。
四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局結余1186.89 萬(wàn)元,其中上年結余 41.55 萬(wàn)元。本年結余主要原因自治區級項目資金2016年年底撥付到我單位賬戶(hù)上,沒(méi)有向企業(yè)撥付完畢,2017年年初繼續撥付。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局“三公”經(jīng)費決算支出總額為34.64萬(wàn)元。比年初預算減少了30.62%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費決算公開(kāi)
2016年因公出國(境)費用支出27.81萬(wàn)元,比上年增3.79 %。2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局因公出國共5人次,參加1個(gè)團組,主要是前往吉爾吉斯斯坦參加伊塞克湖經(jīng)濟論壇。
(二)公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)
2016年公務(wù)接待費用決算支出0.52萬(wàn)元,烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局共計接待10批次 13人,開(kāi)支較上年減了65.25%。主要為調研企業(yè)工作餐。
(三)公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局公務(wù)用車(chē)運行維護費6.31萬(wàn)元,較上年減 15.31%。主要用于單位價(jià)格檢查、節能檢查、企業(yè)調研的7輛工作用車(chē)的維修、過(guò)路過(guò)橋和保險費支出,兩區合并之后,經(jīng)發(fā)委、企業(yè)服務(wù)中心和烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局的車(chē)輛都在烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局統一管理。
六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明
2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局財政撥款支出年初預算為9734.98萬(wàn)元,支出決算為10,390.68萬(wàn)元,完成預算的 106.74 %。調整預算的主要原因為兩區合并之后,我區經(jīng)濟口的所有支出都在我單位支出,自治區和市級項目支出增加,因此預算調整了。
七、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局機關(guān)運行經(jīng)費支出 15.77萬(wàn)元,較上年增長(cháng)104.22%。主要原因:兩區合并之后,原經(jīng)發(fā)委、企業(yè)服務(wù)中心,烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局三個(gè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費從2016年起都在烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局支出,因此費用增加了。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)0輛,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺(套)。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)信息化建設(項):指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指財政廳除上述項目外,開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
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附件【106001_附件1-1:22016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)經(jīng)濟和發(fā)展改革委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)表.xls】已下載次
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