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關(guān)于高新區(新市區)經(jīng)發(fā)委2017年部門(mén)預算及”三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的說(shuō)明

來(lái)源:區財政局 發(fā)布時(shí)間:2017-01-20 瀏覽次數: 【字體:

第一部分部門(mén)單位概述

一、工作職責:

(一)貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)經(jīng)濟和發(fā)展改革、價(jià)格監督、商品流通工作的方針、政策和法律、法規;編制全區經(jīng)濟和發(fā)展改革、價(jià)格監督工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。

(二)統籌協(xié)調全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,監測宏觀(guān)經(jīng)濟運行和社會(huì )發(fā)展狀況,研究分析區內經(jīng)濟發(fā)展形勢,承擔預測、預警和信息引導的職責;提出促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展、價(jià)格總水平調控和優(yōu)化經(jīng)濟結構的目標、政策和建議;受區人民政府委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃的報告。

(三)組織制定區域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展規劃和政策,推進(jìn)城鄉統籌發(fā)展;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和升級,促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展,做好與國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、計劃的銜接平衡;推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)戰略和相關(guān)政策的實(shí)施。

(四)承擔規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任;研究提出全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模和投資結構的目標政策及措施;編制、下達固定資產(chǎn)投資計劃、重點(diǎn)項目建設計劃和前期項目計劃;負責重大項目的管理和組織協(xié)調;參與安排區財政預算內建設資金,引導社會(huì )投資方向;按照管理權限,負責審核上報、審批、核準、備案固定資產(chǎn)投資項目;組織實(shí)施權限范圍內的固定資產(chǎn)投資項目節能評估審查工作;負責重點(diǎn)建設項目、國防動(dòng)員項目督促檢查推進(jìn)工作。

(五)承擔指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革的責任,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案的實(shí)施;組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生、民政等發(fā)展政策,協(xié)調全區社會(huì )事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。

(六)組織實(shí)施經(jīng)濟和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步及自主創(chuàng )新的政策措施;研究和規劃技術(shù)改造項目投資方向和布局,引導企業(yè)、金融機構和社會(huì )資金的投向;推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新、技術(shù)改造和產(chǎn)學(xué)研相結合,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化;負責技術(shù)改造、投資項目審批、審核上報和備案工作;組織實(shí)施新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新技術(shù)推廣和獎勵工作。

(七)推進(jìn)可持續發(fā)展戰略,負責全社會(huì )節能減排綜合協(xié)調工作;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會(huì )能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協(xié)調實(shí)施;會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調實(shí)施生態(tài)建設、環(huán)境保護規劃、資源節約綜合利用規劃和政策;綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

二、2017年機構及人員編制

本單位在崗人員33人,1人為正縣級,3人為副縣級,1人享受副縣待遇,2人為正科級,4人享受正科級待遇,1人為副科,13人享受副科級待遇,8人為科員。公崗18人。退休3人。

第二部分2017年部門(mén)預算安排情況

一、收支總體情況

2017年,經(jīng)發(fā)委收入預算為12062.74萬(wàn)元。其中,公共預算財政撥款9322.74萬(wàn)元,上年結轉結余收入2740萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則,2017年,經(jīng)發(fā)委支出預算為12062.74萬(wàn)元,其中基本支出528萬(wàn)元,主要為人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出;項目支出11534.74萬(wàn)元。

二、預算支出主要內容

基本支出528萬(wàn)元,具體包括:工資福利支出374.85萬(wàn)元;商品服務(wù)支出39.43萬(wàn)元;對個(gè)人和家庭補助113.72萬(wàn)元;

項目支出11534.74萬(wàn)元,具體包括:智慧園區項目1000萬(wàn)元,節能減排監查項目:50萬(wàn)元,大數據產(chǎn)業(yè)項目:1080萬(wàn)元,產(chǎn)業(yè)發(fā)展線(xiàn)路圖項目:180萬(wàn)元,國家電子商務(wù)示范基地企業(yè)補助:630萬(wàn)元,重大項目前期費:50萬(wàn)元,扶貧資金:2000萬(wàn)元,天山云產(chǎn)業(yè)基地項目:58萬(wàn)元,2015年中小企業(yè)發(fā)展扶持資金項目:490萬(wàn)元,2017年中小企業(yè)發(fā)展扶持資金:5000萬(wàn)元,大數據應用平臺項目:300萬(wàn)元。

預算比去年增加19%,原因是項目支出和較去年增加42%。

第三部分2017年三公經(jīng)費支出預算

2017年,經(jīng)發(fā)委“三公”經(jīng)費預算總額0萬(wàn)元。其中,因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費用0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。

比去年減少21.6萬(wàn)元。原因是沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。

第四部分政府采購安排情況

此項預算沒(méi)有安排。

第五部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 (含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

高新區(新市區)經(jīng)發(fā)委

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