高新區(新市區)經(jīng)濟委2015年度部門(mén)決算公開(kāi)
高新區(新市區)經(jīng)濟委2015年度部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )概況
一、主要職能
(一)、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)經(jīng)濟和發(fā)展改革、價(jià)格監督工作的方針、政策和法律、法規;編制全區經(jīng)濟和發(fā)展改革、價(jià)格監督工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。
(二)、統籌協(xié)調全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,監測宏觀(guān)經(jīng)濟運行和社會(huì )發(fā)展狀況,研究分析區內經(jīng)濟發(fā)展形勢,承擔預測、預警和信息引導的職責;提出促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展、價(jià)格總水平調控和優(yōu)化經(jīng)濟結構的目標、政策和建議;受管委會(huì )(區人民政府)委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃的報告。
(三)、組織制定區域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展規劃和政策,推進(jìn)城鄉統籌發(fā)展;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和升級,促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展,做好與國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、計劃的銜接平衡;推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)戰略和相關(guān)政策的實(shí)施。
(四)、承擔指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革的責任,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案的實(shí)施;組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生、民政等發(fā)展政策,協(xié)調全區社會(huì )事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。
(五)、組織實(shí)施國家、自治區和烏魯木齊市的價(jià)格調整方案;負責行政事業(yè)性收費管理工作;組織實(shí)施價(jià)格監督檢查工作,依法查處價(jià)格違法和價(jià)格壟斷等行為。
(六)、負責規模以上非公企業(yè)黨建工作。
二、基本情況
(一)經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )決算單位構成
2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè),其中:行政單位1個(gè)。 有4個(gè)職能處(室)。
(二)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
本單位編制人數19人,其中:行政人員編制19人,
實(shí)有車(chē)輛編制4輛。
第二部分 2015年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2015年決算總收入282.50萬(wàn)元,其中:財政撥款收入282.50萬(wàn)元,占總收入的100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算總支出274.50萬(wàn)元,其中:基本支出274.50萬(wàn)元,占總支出的100%;項目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。
(一)基本支出情況。
2015年用于正常運轉的日常支出4.19萬(wàn)元。與上年對比減少0.17萬(wàn)。包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100%。
(二)項目支出情況。
三、結轉結余情況說(shuō)明
截止2015年12月31日共計結轉結余資金215.86萬(wàn)元,包括機關(guān)運行經(jīng)費的11.20萬(wàn)元,用于一般行政管理事務(wù)支出的13.53萬(wàn)元,用于知識產(chǎn)權支出的1萬(wàn)元,用于排污費安排的支出支出的100萬(wàn)元,用于城鄉社區規劃與管理的30萬(wàn)元,用于城市建設支出的1.82萬(wàn)元,用于 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出1.36萬(wàn)元,用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出的5.7萬(wàn)元,用于其他支出的50.77萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明
2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0萬(wàn)元,其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
(二)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
(三)公務(wù)接待費
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
相關(guān)口徑說(shuō)明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費,指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛,包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē);公務(wù)接待費,指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數:指各部門(mén)(含下屬單位)當年通過(guò)本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
用戶(hù)登錄