關(guān)于高新區(新市區)經(jīng)濟和發(fā)展改革委員會(huì )(價(jià)格監督檢查局)2016年部門(mén)預算及三公經(jīng)費信息公開(kāi)的報告
一、 部門(mén)基本情況
(一) 主要職能
(一)貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)經(jīng)濟和發(fā)展改革、價(jià)格監督、商品流通工作的方針、政策和法律、法規;編制全區經(jīng)濟和發(fā)展改革、價(jià)格監督工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。
(二)統籌協(xié)調全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,監測宏觀(guān)經(jīng)濟運行和社會(huì )發(fā)展狀況,研究分析區內經(jīng)濟發(fā)展形勢,承擔預測、預警和信息引導的職責;提出促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展、價(jià)格總水平調控和優(yōu)化經(jīng)濟結構的目標、政策和建議;受區人民政府委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃的報告。
(三)組織制定區域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展規劃和政策,推進(jìn)城鄉統籌發(fā)展;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和升級,促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展,做好與國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、計劃的銜接平衡;推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)戰略和相關(guān)政策的實(shí)施。
(四)承擔規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任;研究提出全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模和投資結構的目標政策及措施;編制、下達固定資產(chǎn)投資計劃、重點(diǎn)項目建設計劃和前期項目計劃;負責重大項目的管理和組織協(xié)調;參與安排區財政預算內建設資金,引導社會(huì )投資方向;按照管理權限,負責審核上報、審批、核準、備案固定資產(chǎn)投資項目;組織實(shí)施權限范圍內的固定資產(chǎn)投資項目節能評估審查工作;負責重點(diǎn)建設項目、國防動(dòng)員項目督促檢查推進(jìn)工作。
(五)承擔指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革的責任,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案的實(shí)施;組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生、民政等發(fā)展政策,協(xié)調全區社會(huì )事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。
(六)組織實(shí)施經(jīng)濟和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步及自主創(chuàng )新的政策措施;研究和規劃技術(shù)改造項目投資方向和布局,引導企業(yè)、金融機構和社會(huì )資金的投向;推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新、技術(shù)改造和產(chǎn)學(xué)研相結合,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化;負責技術(shù)改造、投資項目審批、審核上報和備案工作;組織實(shí)施新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新技術(shù)推廣和獎勵工作。
(七)落實(shí)促進(jìn)中小企業(yè)及小微企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策措施,指導中小企業(yè)改革與發(fā)展,推動(dòng)建立完善服務(wù)體系及信用擔保體系,協(xié)調解決有關(guān)重大問(wèn)題;負責組織協(xié)調減輕企業(yè)負擔工作;負責指導、促進(jìn)我區企業(yè)上市的有關(guān)工作。
(八)推進(jìn)可持續發(fā)展戰略,負責全社會(huì )節能減排綜合協(xié)調工作;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會(huì )能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協(xié)調實(shí)施;會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調實(shí)施生態(tài)建設、環(huán)境保護規劃、資源節約綜合利用規劃和政策;綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。
(二) 機構及人員編制
經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )為全額撥款行政單位,獨立核算,單獨編制部門(mén)預決算。
經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )編制人數20人,其中:行政編制15人。實(shí)有在職人數20人,其中,行政編制10人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員10人。離退休人員0人,其中,離休人員0人,退休人員0人。
二、2016年部門(mén)預算安排情況
(一)收支總體情況
2016年,經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )收入預算為218.8萬(wàn)元。其中,公共預算財政撥款218.8萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則,2016年,經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )支出預算為218.8萬(wàn)元,其中基本支出218.8萬(wàn)元,主要為人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出;項目支出0萬(wàn)元。
(二)預算支出主要內容
基本支出218.8萬(wàn)元,具體包括:工資福利支出168.37萬(wàn)元;商品服務(wù)支出22.16萬(wàn)元;對個(gè)人和家庭補助28.27萬(wàn)元;
三、2016年三公經(jīng)費支出預算
2016年,經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )“三公”經(jīng)費預算總額0萬(wàn)元。其中,因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費用0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。
經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )
2016年6月6日
【03】2016年新市區經(jīng)發(fā)和改革委員會(huì )單位批復表.xls
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