2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)人力資源和社會(huì )保障局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)人力資源和社會(huì )保障局單位概述
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)人力資源和社會(huì )保障事業(yè)發(fā)展規劃、政策和法律、法規;組織編制人力資源和社會(huì )保障事業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。
2、擬訂并組織實(shí)施全區人力資源市場(chǎng)發(fā)展規劃,建立和完善統一、規范的人力資源市場(chǎng),負責人力資源市場(chǎng)的監督管理和人才交流會(huì )的核準和管理;促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負責促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂并組織實(shí)施城鄉就業(yè)發(fā)展規劃和政策、措施,完善公共就業(yè)服務(wù)體系;組織實(shí)施就業(yè)援助、職業(yè)資格和職業(yè)培訓制度;負責民辦職業(yè)技能培訓學(xué)校的審批及監督管理工作;貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策和高技能人才、農村實(shí)用人才培養激勵政策。
4、貫徹執行國家、自治區和我市養老、失業(yè)、醫療、工傷、生育保險政策;組織實(shí)施城鄉居民社會(huì )養老保險工作,建立健全社會(huì )養老服務(wù)保障體系。
5、負責權限內機關(guān)、事業(yè)單位工作人員工資調整、晉升工作,審核機關(guān)、事業(yè)單位工資總額,完善機關(guān)、事業(yè)單位人員工資正常增長(cháng)和支付保障機制;承擔機關(guān)、事業(yè)單位人員福利和離退休政策的具體實(shí)施;承擔機關(guān)、事業(yè)單位工作人員和企業(yè)職工工(公)傷(?。堄嘘P(guān)待遇的落實(shí)工作。
6、會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導事業(yè)單位人事制度改革工作,組織實(shí)施相關(guān)配套政策、規定和辦法;負責事業(yè)單位崗位設置方案的核準;組織實(shí)施職稱(chēng)制度改革工作;貫徹落實(shí)權限內事業(yè)單位工作人員的管理和繼續教育政策;負責全區專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養工作;負責引進(jìn)國外技術(shù)、管理人才項目的初審;負責引進(jìn)國外智力專(zhuān)項資金的管理;負責博士后管理相關(guān)辦法的組織實(shí)施工作。
7、會(huì )同有關(guān)部門(mén)落實(shí)軍隊轉業(yè)干部安置政策和安置計劃;負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務(wù)工作。
8、負責公務(wù)員綜合管理工作;負責公務(wù)員年度考核、嘉獎、辭去公職、辭退的管理和科員及科員以下公務(wù)員職務(wù)的任免工作;貫徹執行人員調配政策和特殊人員安置政策;會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)國家榮譽(yù)制度,組織實(shí)施政府獎勵制度。
9、貫徹執行并監督落實(shí)農民工相關(guān)政策,協(xié)調解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護農民工合法權益。
10、負責退休人員社會(huì )化管理工作;推進(jìn)國家和自治區各項退休人員社會(huì )化管理政策的落實(shí)。
11、負責勞動(dòng)、人事?tīng)幾h調解仲裁工作;貫徹執行勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調機制;貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護政策;組織實(shí)施勞動(dòng)監察,協(xié)調勞動(dòng)者維權工作;負責對在本區行政機關(guān)登記注冊企業(yè)的集體合同審核和綜合計算工時(shí)制、不定時(shí)工作制的管理。
12、承擔人力資源和社會(huì )保障統計和信息工作。
13、承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)交辦的其他事項。
(二)機構設置
根據職責,納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)人力資源和社會(huì )保障局單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設10個(gè)處室,分別是:辦公室、人力資源管理科、專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理科、就業(yè)服務(wù)管理辦公室、人力資源服務(wù)中心(外來(lái)勞務(wù)人員就業(yè)服務(wù)中心)、勞動(dòng)保障監察大隊、勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院、退休人員社會(huì )化管理辦公室、城鄉居民社會(huì )養老保險管理辦公室、轉業(yè)軍官管理辦公室。0個(gè)行政單位,0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
(三)人員編制、實(shí)有人數
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)人力資源和社會(huì )保障局單位編制人數64人,其中:行政人員編制12人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制25人,全額撥款事業(yè)單位人員編制27人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)人力資源和社會(huì )保障局單位實(shí)有在職人數57人,其中:行政在職人員11人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員24人,全額撥款事業(yè)單位在職人員22人。離退休人員0人,其中:離休人員0人,退休人員0人。
第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)人力資源和社會(huì )保障局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入18,848.24萬(wàn)元,與上年相比,增加4,330萬(wàn)元,增長(cháng)29.82%,增減變化主要原因是高新區(新市區)區聘人員增加,城鄉居民養老保險費增加,為實(shí)訓基地購買(mǎi)機器人,新增就業(yè)服務(wù)平臺建設項目撥款增加;支出18,424.53萬(wàn)元,與上年相比,增加4,105.66萬(wàn)元,增長(cháng)28.67%,增減變化主要原因是高新區(新市區)區聘人員增加,城鄉居民養老保險費增加,為實(shí)訓基地購買(mǎi)機器人,新增就業(yè)服務(wù)平臺建設支出;結余842.68萬(wàn)元,與上年相比,增加539.64萬(wàn)元,增長(cháng)178.08%,增減變化主要原因是就業(yè)服務(wù)平臺建設資金結余。
與預算相比情況:2017年度預算收入17,679.61萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加1,168.63萬(wàn)元,增長(cháng)6.61%;預算支出17,679.61萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加744.92萬(wàn)元,增長(cháng)4.21%。
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計18,848.24萬(wàn)元,其中:財政撥款收入18,825.12萬(wàn)元,占99.88%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入23.12萬(wàn)元,占0.12%。本年收入增減變化主要原因是高新區(新市區)區聘人員增加,城鄉居民養老保險費增加,為實(shí)訓基地購買(mǎi)機器人,新增就業(yè)服務(wù)平臺建設。
與預算相比情況:2017年度預算收入17,679.61萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加1,168.63萬(wàn)元,增長(cháng)6.61%。
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計18,424.53萬(wàn)元,其中,基本支出1,005.99萬(wàn)元,占5.46%;項目支出17,418.54萬(wàn)元,占94.54%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%;增減變化主要原因是高新區(新市區)區聘人員增加,城鄉居民養老保險費增加,為實(shí)訓基地購買(mǎi)機器人,新增就業(yè)服務(wù)平臺建設。
與預算相比情況:預算支出17,679.61萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加744.92萬(wàn)元,增長(cháng)4.21%。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財政撥款收入18,825.12萬(wàn)元,與上年相比,增加4,308.67萬(wàn)元,增長(cháng)29.68%,增減變化主要原因是高新區(新市區)區聘人員增加,城鄉居民養老保險費增加,為實(shí)訓基地購買(mǎi)機器人,新增就業(yè)服務(wù)平臺建設項目撥款。財政撥款支出18,424.53萬(wàn)元,與上年相比,增加4,107.46萬(wàn)元,增長(cháng)28.69%。其中:基本支出1,005.99萬(wàn)元,項目支出17,418.54萬(wàn)元。增減變化主要原因是高新區(新市區)區聘人員增加,城鄉居民養老保險費增加,為實(shí)訓基地購買(mǎi)機器人,新增就業(yè)服務(wù)平臺建設支出。財政撥款結轉結余703.63萬(wàn)元,與上年相比,增加400.59萬(wàn)元,增長(cháng)132.19%,增減變化主要原因是就業(yè)服務(wù)平臺建設資金結余。
與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入17,679.61萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加1,145.51萬(wàn)元,增長(cháng)6.48%;預算財政撥款支出17,679.61萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加744.92萬(wàn)元,增長(cháng)4.21%。
(二)一般公共預算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預算財政撥款支出18,424.53萬(wàn)元,與上年相比,增加4,107.46萬(wàn)元,增長(cháng)28.69%。增減變化主要原因是高新區(新市區)區聘人員增加,城鄉居民養老保險費增加,為實(shí)訓基地購買(mǎi)機器人,新增就業(yè)服務(wù)平臺建設。其中:按功能分類(lèi)科目,2011001行政運行支出106.01萬(wàn)元,2011099其他人力資源事務(wù)支出支出14.05萬(wàn)元,2049901其他公共安全支出支出153.66萬(wàn)元,2080101行政運行支出821.83萬(wàn)元,2080102一般行政管理事務(wù)支出8429.82萬(wàn)元,2080103機關(guān)服務(wù)支出20.59萬(wàn)元,2080107社會(huì )保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)支出25.8萬(wàn)元,2080199其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出支出304.45萬(wàn)元,2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出63.1萬(wàn)元,2080702職業(yè)培訓補貼支出159.77萬(wàn)元,2080704社會(huì )保險補貼支出4000萬(wàn)元,2080705公益性崗位補貼支出2969.16萬(wàn)元,2080799其他就業(yè)補助支出1萬(wàn)元,2080999其他退役安置支出支出20萬(wàn)元,2082602財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出1165萬(wàn)元,2089901其他社會(huì )保障和就業(yè)支出146.24萬(wàn)元,2150204紡織業(yè)支出18.36萬(wàn)元,2299901其他支出支出5.69萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出15,907.78萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出747.37萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助126.85萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出1,642.54萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出17,679.61萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加744.92萬(wàn)元,增長(cháng)4.21%。
(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
(四)政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余842.68萬(wàn)元。與上年相比,增加539.64萬(wàn)元,增長(cháng)178.08%。
其中財政撥款結轉結余703.63萬(wàn)元。與上年相比,增加400.59萬(wàn)元,增長(cháng)132.19%,增加原因是就業(yè)服務(wù)平臺建設資金結余。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度,一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元,比上年減少9.33萬(wàn)元,降低100%。減少原因是單位控制公務(wù)用車(chē)運行維護費及因公出國(境)費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少1.23萬(wàn)元,降低100%。減少原因是單位今年嚴格控制因公出國(境)費支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,占0%,比上年減少8.1萬(wàn)元,降低100%。減少原因是單位控制公務(wù)用車(chē)維修維護,燃油費;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)人力資源和社會(huì )保障局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累積0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為18輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)3輛、其他用車(chē)15輛,(其他用車(chē)主要是3輛行政執法車(chē)輛,1輛面包車(chē)人力資源市場(chǎng)用,其余11輛車(chē)由高新區(新市區)其他職能部門(mén)使用)。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)人力資源和社會(huì )保障局單位國內公務(wù)接待0批次,0人次。
與預算相比情況:2017年度因公出國(境)費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)人力資源和社會(huì )保障局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出25.85萬(wàn)元,比上年減少9.42萬(wàn)元,降低26.72%。主要原因是原高新區人力資源服務(wù)中心、原高新區組織人事勞動(dòng)局和原新市區人力資源和社會(huì )保障局三家單位賬務(wù)合并到一家進(jìn)行處理,決算數據也集合上報。
六、政府采購情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)人力資源和社會(huì )保障局單位政府采購計劃1,500.47萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1,500.47萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購1,496.76萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1,496.76萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計4,379.89萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)1,538.62萬(wàn)元,固定資產(chǎn)2,841.27萬(wàn)元,其中:房屋3,515.27(平方米),價(jià)值662.32萬(wàn)元,共有車(chē)輛18輛,價(jià)值253.5萬(wàn)元,其中:省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)15輛,(其他用車(chē)主要是3輛行政執法車(chē)輛,1輛面包車(chē)人力資源市場(chǎng)用,其余11輛車(chē)由高新區(新市區)其他職能部門(mén)使用):?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備1臺(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值429.14萬(wàn)元。
(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)人力資源和社會(huì )保障局單位資產(chǎn)有償使用收入合計13萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中:已繳國庫13萬(wàn)元,已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。
(三)部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè),涉及預算0萬(wàn)元,項目支出決算0萬(wàn)元。
第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)人力資源和社會(huì )保障局專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢,結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。
10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
15.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。
201類(lèi)10款01項行政運行:指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。201類(lèi)10款99項其他人力資源事務(wù)支出:指反映除上述項目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出。204類(lèi)99款01項其他公共安全支出:指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。208類(lèi)01款01項行政運行:指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。208類(lèi)01款02項一般行政管理事務(wù):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。208類(lèi)01款03項機關(guān)服務(wù):指反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。208類(lèi)01款07項社會(huì )保險業(yè)務(wù)管理事務(wù):指反映社會(huì )保險業(yè)務(wù)管理和基金監督方面的支出。208類(lèi)01款99項其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出:指反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會(huì )保障管理208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★:指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。208類(lèi)07款02項職業(yè)培訓補貼:指反映財政用于落實(shí)相關(guān)職業(yè)培訓政策方面的補貼支出。208類(lèi)07款04項社會(huì )保險補貼:指反映財政對符合條件人員就業(yè)后繳納的社會(huì )保險費給予的補貼支出。208類(lèi)07款05項公益性崗位補貼:指反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。208類(lèi)07款99項其他就業(yè)補助支出★:指反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的208類(lèi)09款99項其他退役安置支出:指反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。208類(lèi)26款02項財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助★:指反映財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出。208類(lèi)99款01項其他社會(huì )保障和就業(yè)支出:指反映除上述項目以外其他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。215類(lèi)02款04項紡織業(yè):指反映用于紡織業(yè)方面的支出。229類(lèi)99款01項其他支出:指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
其他有關(guān)說(shuō)明內容。
第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)人力資源和社會(huì )保障局單位2017年度部門(mén)決算報表
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》
八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。
二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數字表》
二十六、《機構人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
附件【附件2:2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls】已下載次
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